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財政預決算
2010年省直部門財政撥款預算執行情況
發布時間:2012-04-16 文章來源:辦公室
2010年省直部門財政撥款預算執行情況 |
|
財決附補01表 |
編制單位:廣東省人民政府國有資產監督管理委員會(本級) |
金額單位:萬元 |
項目 |
部門預算 |
決算數 |
預決算差異 |
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
全年預算數 |
年初預算 |
年中調整預算數(年中追加、追減和調劑) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
差額 |
差異率 |
差額 |
差異率 |
差額 |
差異率 |
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
合計 |
22,599.48 |
1,801.48 |
20,798.00 |
2,456.20 |
1,792.20 |
664.00 |
20,143.28 |
9.28 |
20,134.00 |
22,561.08 |
1,788.09 |
20,772.99 |
38.40 |
0.17 |
13.39 |
0.74 |
25.01 |
0.12 |
208 |
社會保障和就業 |
53.30 |
53.30 |
|
5.70 |
5.70 |
|
47.60 |
47.60 |
|
53.20 |
53.20 |
|
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
53.30 |
53.30 |
|
5.70 |
5.70 |
|
47.60 |
47.60 |
|
53.20 |
53.20 |
|
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
53.30 |
53.30 |
|
5.70 |
5.70 |
|
47.60 |
47.60 |
|
53.20 |
53.20 |
|
0.10 |
0.19 |
0.10 |
0.19 |
|
|
215 |
資源勘探電力信息等事務 |
22,496.17 |
1,748.17 |
20,748.00 |
2,450.50 |
1,786.50 |
664.00 |
20,045.67 |
-38.33 |
20,084.00 |
22,482.89 |
1,734.89 |
20,748.00 |
13.29 |
|
13.29 |
|
|
|
21502 |
制造業 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
20,000.00 |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2150299 |
其他制造業支出 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
20,000.00 |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21507 |
國有資產監管 |
2,496.17 |
1,748.17 |
748.00 |
2,450.50 |
1,786.50 |
664.00 |
45.67 |
-38.33 |
84.00 |
2,482.89 |
1,734.89 |
748.00 |
13.29 |
|
13.29 |
|
|
|
2150701 |
行政運行 |
1,748.17 |
1,748.17 |
|
1,786.50 |
1,786.50 |
|
-38.33 |
-38.33 |
|
1,734.89 |
1,734.89 |
|
13.29 |
0.76 |
13.29 |
0.76 |
|
|
2150702 |
一般行政管理事務 |
748.00 |
|
748.00 |
664.00 |
|
664.00 |
84.00 |
|
84.00 |
748.00 |
|
748.00 |
|
|
|
|
|
|
2150799 |
其他國有資產監管支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
50.00 |
24.99 |
|
24.99 |
25.01 |
|
|
|
25.01 |
|
22999 |
其他支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
50.00 |
24.99 |
|
24.99 |
25.01 |
|
|
|
25.01 |
|
2299900 |
其他支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
50.00 |
24.99 |
|
24.99 |
25.01 |
50.02 |
|
|
25.01 |
50.02 |
預決算差異說明(有差異的即做說明) |
1、“2080501行政單位離退休”決算數小于預算數1000元,是由于年底尚未使用,需要報財政核批結轉;2、“2150701行政運行”決算數小于預算數132887.18元,是公用經費結余,需要報財政核批結轉;3、“2299900其他支出”決算數小于預算數250115元,是年中財政追加我委500000元的購置2臺車輛款,由于政府采購程序原因尚有一臺車輛未支付而產生指標結余,需要待財政核批結轉。 |
注: |
1、本表資金為一般預算及政府性基金預算撥款; |
2、未納入部門預算的單位補助款由申請預算的上級單位代編。 |