從2月下旬起,江門(mén)市國(guó)資委對(duì)市直資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面內(nèi)部審計(jì)。本次審計(jì)的內(nèi)容主要包括各資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)2004年、2005年執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、資產(chǎn)管理制度、資產(chǎn)評(píng)估制度、財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽制度、企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控制度等的情況。并側(cè)重于對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)在企事業(yè)單位兼職取酬、“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況、壞帳損失處理和不良資產(chǎn)處置手續(xù)是否健全、改制企業(yè)剝離資產(chǎn)管理以及產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中執(zhí)行國(guó)務(wù)院國(guó)資委、財(cái)政部3號(hào)令情況等幾個(gè)方面的審計(jì)。江門(mén)市國(guó)資委為此成立了內(nèi)部審計(jì)工作小組。