為推動省屬企業貫徹落實國家五部委制定頒發的《企業內部控制基本規范》及配套指引,緊密聯系審計監督實際,規范內審部門開展內部控制審計工作,加快內審人員了解掌握新形勢下內部控制審計知識和相關技能,提高內部審計工作質量和水平,省國資委審監局于11月8日至12日,委托廈門國家會計學院舉辦了為期一周的省屬企業內部控制與審計技能培訓班。
本次培訓班由曉牧副主任帶隊,部分省屬企業內審工作的分管領導及審計部門負責同志共54人參加了培訓。廈門國家會計學院根據我委的要求,精心設計了培訓課程和安排知名度高、教學和實踐經驗豐富的專家教授授課。學習內容主要包括:內部控制規范的出臺背景及企業內部控制建設、以準則為基礎以控制為根本的現代內部審計、金融衍生產品與風險管理、全球后金融危機時代公允價值會計的改革與重塑等。
通過培訓學習,提高了對內部控制規范及指引的了解,拓寬了視野與知識面,有助于提高內審部門人員的業務水平。同時,進一步加強了省國資委與各省屬企業之間審計人員的溝通和交流。