9月16日下午,省國資委召開省屬企業(yè)內(nèi)部審計工作會議暨推進審計查出問題整改落實工作會議,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話和重要指示批示精神,貫徹落實中央、省委審計委員會會議精神,總結(jié)2021年省國資系統(tǒng)內(nèi)部審計及整改工作情況,部署下一階段重點工作。省國資委黨委書記、主任劉勝出席會議并講話,黨委委員、總經(jīng)濟師鄧斌傳達上級有關(guān)會議和文件精神,會議由二級巡視員譚燦主持。
劉勝總結(jié)了省屬企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督在制度體系建設(shè)、機制體制優(yōu)化、審計全覆蓋、審計項目多元化、審計整改等方面工作成效。
劉勝指出,在歷年審計中發(fā)現(xiàn)省屬企業(yè)存在一些共性問題,并強調(diào)省屬企業(yè)要正視共性問題,大力探索研究共性問題的治本之策,要立足解決問題,著眼長遠(yuǎn)發(fā)展,不斷提升經(jīng)營管理水平。
劉勝強調(diào),省國資系統(tǒng)內(nèi)部審計部門要在促進奮力實現(xiàn)全年省國資國企穩(wěn)增長目標(biāo)任務(wù)等方面發(fā)揮審計監(jiān)督保障作用,一要加強黨委對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo),二要落實集團總部對內(nèi)部審計工作的統(tǒng)一管控,三要抓好對重大政策部署貫徹落實情況、內(nèi)部控制及風(fēng)險防控、省重大項目、專項資金、會計信息質(zhì)量、境外投資項目等審計,四要強化內(nèi)部審計隊伍建設(shè)。同時,要做好審計的“下半篇文章”,提出要進一步加強對整改工作的領(lǐng)導(dǎo),強化整改責(zé)任落實,健全整改工作機制,開展審計整改提升專項行動,扎實做好省級預(yù)算執(zhí)行和其他財務(wù)收支查出問題整改工作。
鄧斌傳達中央審計委員會第五次會議精神、中央有關(guān)文件和省委常委會有關(guān)會議精神。交通集團、廣物控股集團作內(nèi)部審計工作經(jīng)驗交流發(fā)言。
省國資委綜合監(jiān)督處主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員;各省屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分(協(xié))管負(fù)責(zé)人、審計部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加會議。