9月16日下午,省國資委召開省屬企業內部審計工作會議暨推進審計查出問題整改落實工作會議,深入學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要講話和重要指示批示精神,貫徹落實中央、省委審計委員會會議精神,總結2021年省國資系統內部審計及整改工作情況,部署下一階段重點工作。省國資委黨委書記、主任劉勝出席會議并講話,黨委委員、總經濟師鄧斌傳達上級有關會議和文件精神,會議由二級巡視員譚燦主持。
劉勝總結了省屬企業內部審計監督在制度體系建設、機制體制優化、審計全覆蓋、審計項目多元化、審計整改等方面工作成效。
劉勝指出,在歷年審計中發現省屬企業存在一些共性問題,并強調省屬企業要正視共性問題,大力探索研究共性問題的治本之策,要立足解決問題,著眼長遠發展,不斷提升經營管理水平。
劉勝強調,省國資系統內部審計部門要在促進奮力實現全年省國資國企穩增長目標任務等方面發揮審計監督保障作用,一要加強黨委對內部審計工作的領導,二要落實集團總部對內部審計工作的統一管控,三要抓好對重大政策部署貫徹落實情況、內部控制及風險防控、省重大項目、專項資金、會計信息質量、境外投資項目等審計,四要強化內部審計隊伍建設。同時,要做好審計的“下半篇文章”,提出要進一步加強對整改工作的領導,強化整改責任落實,健全整改工作機制,開展審計整改提升專項行動,扎實做好省級預算執行和其他財務收支查出問題整改工作。
鄧斌傳達中央審計委員會第五次會議精神、中央有關文件和省委常委會有關會議精神。交通集團、廣物控股集團作內部審計工作經驗交流發言。
省國資委綜合監督處主要負責人及有關人員;各省屬企業主要負責人、分(協)管負責人、審計部門負責人及有關人員參加會議。